安徽交航公司第一次党代会以来,审计部坚持“依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实”的工作方针,以创建服务型、创新型、高效型、廉洁型审计机关为目标,着力加强审计队伍建设,认真履行审计监督职责,不断提高审计工作质量和水平,在监督中不断完善服务功能,开拓创新,为推进公司发展发挥了积极作用。
2015年以来审计工作逐步走向正轨,共完成审计项目20项。
——制订、完善审计相关制度。
为了更好地履行工作职责,提高审计工作效率,审计部结合公司实际起草制定了《安徽交航公司内部审计制度》和《安徽交航公司项目经营业绩审计暂行规定》等一系列审计相关制度,以规范审计工作。
——推进审计信息化建设、提升审计效率。
为适应现代审计工作要求,审计部工作人员积极参加由集团组织的审计信息化建设基础理论学习,以提高审计理论和审计业务水平,并在实践中得到应用。
——突出重点,认真开展审计工作。
审计工作涉及方方面面,如何抓住审计重点,创建“高效型”审计机关,就成为顺利开展审计工作的关键。2016年以来,审计部以项目中期审计、项目绩效审计等为重点,认真开展各项审计工作。在审计过程中,重点做好三抓:一抓重点项目以及成本费用支出比重大的资金作为审计对象,做到有的放矢;二抓“经费、专项资金”两个审计源头,做好审计延伸,确保点面结合;三抓审计报告质量,实事求是的揭示内部管理方面存在的问题,从机制、体制上提出措施和建议,最大限度的挖掘和反映内部审计工作取得的实际成果和价值。
——创新机制体制,保证审计质量。
创新是事业发展的不竭动力。几年来,审计部始终把创建“创新型”审计机关作为长期任务来抓。
全面推行报送审计和限时办结工作模式。对驻地在合肥及周边范围内的审计项目,一律采取报送审计。对具体审计项目年初规划审计实施工作日,实行工作日量化管理。实行报送审计和限时办结,不仅减轻了被审计单位的负担,也有利于对审计人员的集中管理,从审计运行机制上,减少与被审计单位之间的利益交往和接触机会,对保证审计质量,提高审计工作效率,防范审计风险起到了重要作用。
改进审计业务管理和组织方式。整合审计力量,加强业务部门之间的配合与协作;加强审计汇报沟通和业务会议制度,充分发挥集体智慧讨论审计问题定性和处理;进一步加强审计复核和审计质量检查,努力提高审计质量;统筹安排项目进展,严格控制审计成本;积极创造条件推广计算机辅助审计,提高审计效率,加强审计质量控制和管理。
着力改善审计外部环境。建立了与纪检监察室、工程管理部等部门的工作协商和移送机制,完善与组织、人事、纪检等部门的经济责任审计领导协调机制。坚持行风监督员制度,加强与被审计单位的沟通,主动听取意见、建议,改进工作,赢得了被审计单位的理解支持与配合。
——坚持以建立廉洁型机关为目标,认真抓好党风廉政建设工作。
审计部坚持以落实党风廉政责任制为重点,以健全制度为保障,以领导班子建设和机关作风建设为依托,以审计组廉政建设为着力点,努力构建廉政工作体系。
全方位教育,增强廉政建设的针对性。定期安排反腐倡廉理论和有关党纪条规专题学习,重点学习中央和省市领导关于廉政建设的讲话、审计人员廉政规定等文件,通过读廉政书、看廉政文,知廉明理,强化了廉荣贪耻意识。审计部开展了审计组进点前谈话、批评诫勉谈话等活动,形成了领导提醒、干部承诺、共同倡廉的良性互动。
全方位管理,增强廉政建设长效性。根据省委、省政府年度党风廉政建设和机关作风建设要求,审计部深入了解相关廉政制度,做到按程序操作,按规章办事。健全机关内部权力约束运行机制,凡涉及干部岗位调整、经费使用的重大和重要决策全部按规定的决策程序进行。
全方位监督,促进廉政建设实效性。以领导班子成员为重点,抓好权力制约、廉政承诺制和廉政责任制的落实。以加强审计人员和审计现场为重点,抓好审计纪律落实。在发送《审计通知书》时,附发《征求意见书》,征求被审计单位意见。进点审计时向被审计单位宣传审计纪律,取得被审计单位的理解和支持。审计结束后,业务工作与廉政和作风建设一起小结、一起汇报。